Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Periodisering av leverantörsfaktura

Du kan periodisera från programmet både i verifikationsregistreringen och från leverantörsfakturaregistreringen om du har en automatisk överföring till bokföringen. När du bokför i verifikationsregistreringen anger du först det konto som du ska periodisera ifrån t ex. 1710 (förutbetalda hyror), skriv in beloppet i debet och när du fört in beloppet ska du klicka på knappen Periodisera. Här ska du nu tala om till vilket kostnadskonto du vill att programmet ska lägga kostnaden på och hur många månader du vill periodisera beloppet på.

Det som händer nu är att programmet lägger upp preliminära verifikationer i serie #. Dessa verifikationer påverkar alla rapporter och siffror så du kan, om du vill, låta de här ligga kvar som preliminära tills det är dags för bokslut. När du påbörjar bokslutet eller när du stänger en period kommer programmet att automatiskt omvandla dessa till "riktiga verifikationer"

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.