Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Differens årets resultat

Har gjort klart årsredovisningen för ett bolag men vid kontroll så får jag meddelandet:
"-Det finns en differens mellan årets resultat i resultaträkningen och årets resultat i balansräkningen för föregående år på 11.782 kr. Det kan bero på att föregående års resultat inte har förts om till balanserat resultat för föregående år. Det finns en funktion under Balans & resultat för att flytta samt dela kontosaldon."
Jag förstår inte vad jag ska göra. Jag har gjort en verifikation på föregående års resultat (fört det från konto 2099 till konto 2091) så i bokföringen och på den balans- och resultaträkning som jag skriver ut från bokslutsprogrammet så ser listorna rätt ut.
Angelica

Kommentarer

  • Titta i resultaträkningen och vad du har för resultat förra året. Titta sedan i balansräkningen och vad årets resultat är där (i eget kapital) avs. förra året. Det låter som om dessa ej stämmer.
    Felet kan ju också härröra från året innan.
    Tomas
  • Tack för svar. 

    Mvh
    Angelica
    Angelica
  • Min fråga avser det första bokslutet för ett bolag, dvs inget tidigare års resultat som spökar.

    Har en differens på 1 kr mellan RR och BR på årets resultat, RR är högre. Detta får genomslag i förvaltningsberättelsen (BR:s värden). Det ser inte så snyggt ut.
    Sett till avrundningsreglerna så är BR:s värde det korrekta.

    Hur löser jag detta? I BLS kan man ju justera det via "Beräkningshjälp och anteckningar", men finns det liknande möjligheter i BLB?
    Paolo
  • Hej Paolo, 

    Tack för din fråga. 

    För att hantera en differens kring avrundningen så kan du hantera den via dessa steg: 

    1. Gå till fliken årsredovisning, t.ex. balans- eller resultaträkningen, och klicka på "Inställningar" i funktionspanelen". 
    2. Gå till Avrundning m.m.
    3. Kolla att intervallen har inställning för 3kr och 5tkr, som enligt bild nedan. 

    Om din differens avser skillnaden mellan resultatet i resultaträkningen och resultatet i Eget kapital så väljer du från översta valet var du vill lägga avrundning, t.ex. mot Övriga rörelseintäkter. 

    Om din differens avser skillnaden mellan summa tillgångar och summa skulder så väljer du från nedersta valet var du vill lägga din avrundning, t.ex. mot Övriga skulder. 

    Om differensen inte löser sig via att styra om var den ska placeras kan man behöva kontrollera att differensen inte kommer från bokföringen och det kan man göra genom att gå till fliken "Import/export" och Importerade saldon för att se att det inte finns några öresdifferenser vid kontrollsummor. 

    Med vänlig hälsning

    Joakim Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.