Effektiv hantering av kreditnotor i ISO 20022 formatet
Hej
Med de gamla bankgirofilerna skickades kreditnotor för bevakning och de hanterades löpande allt eftersom det kommer in debetfakturor från samma leverantör. Jag har förstått att denna möjlighet försvinner med nya ISO-formatet och frågan är du vilket sätt som är det bästa för att hantera kreditnotorna när vi skickar filer efter en övergång?
Finns en rutin som automatiserar detta?
Med de gamla bankgirofilerna skickades kreditnotor för bevakning och de hanterades löpande allt eftersom det kommer in debetfakturor från samma leverantör. Jag har förstått att denna möjlighet försvinner med nya ISO-formatet och frågan är du vilket sätt som är det bästa för att hantera kreditnotorna när vi skickar filer efter en övergång?
Finns en rutin som automatiserar detta?
Följ inlägget
1
följare
Hantering av kreditfakturor med ISO är så att ni väljer att hantera dem i obetalda leverantörsfakturor och när ni har en eller flera kredit fakturor samt en eller flera fakturor att betala så skapar ni en betalfil precis som vanligt och laddar upp på banken.
För att läsa mer om ISO filer kan ni läsa om det i vår manual HÄR
Med vänliga hälsningar,