Sökresultat för: Bokför utgående leverantörsskulder
Hittade 338 inlägg.
-
BRE får in periodiseringsfonderna dubbelt
På blanketten BN6 har jag angett P-fond både på utgående och ingående På blankett BRE hamnar P-fonden både på raden för P-fond och på raden för andra obeskattade reserver. Det blir ju två ggr?!
-
Fel med org nummer i SRU överföring
). Vad är det har när jag ladda upp SRU till skatteverket? Fel Filen BLANKETTER.SRU innehåller fel som du behöver åtgärda. Har du använt ett bokföringsprogram
-
Valbara kolumner i klientlistan
upp som ett uppdrag. Exempelvis under Bokföring finns kontering/stansning. Visst finns det byråer som säljer just det uppdraget specificerat för vissa kunder
-
Momsskattedeklaration / Årsmoms och Inköp av varor från annat EU-land / Hur deklarera i BL Adm
Hej, Jag måste lämna in momsskattedeklaration för en mindre enskild firma som har årsmoms och som har Inköp av varor från annat EU-land redan i feb året efter När jag väljer perioden 20200212 så vägrar BL Administration att plocka upp korrekta siffror och jag förstår inte varför Väljer jag dock perioden 20200512 så väljer BL Administration att plocka upp alla korrekta siffror Läser jag in filen 20200512 så blir jag sen med att momsskattedeklarera då momsskattedeklarationen ska lämnas in redan i februari Hur gör man för att lämna momsskattedeklaration med fil(elektroniskt) Tack på förhand
-
Programmet hittar inte sie-fil
Jag har alltid problem med att plocka upp sparad sie-fil till bokslutsprogrammet från bokföringsprogrammet. Det kommer inte upp något förslag när jag söker
-
Årets skatt / Resultaträkningen i Årsredovisning
Hej. Jag är lite osäker om jag förstått frågan rätt. Då det inte blir någon skatt så är det ingenting som ska bokföras gällande skatten. Är skatten noll
-
Periodisering av leverantörsfaktura
till bokföringen. När du bokför i verifikationsregistreringen anger du först det konto som du ska periodisera ifrån t ex. 1710 (förutbetalda hyror), skriv in beloppet
-
Faktura bokförd på fel räkenskapsår
Om du har skapat en faktura på fel räkenskapsår och har skrivit ut samt uppdaterat denna kan du korrigera bort verifikationen. Det gör du genom att spegelvända den, dvs skapa en till verifikation med motsvarande konton och belopp (fast tvärtom debet/kredit). Detta gör du enklast genom att använda funktionen "Kopiera verifikation" som du hittar under knappen Mer i Verifikationsregistreringen. Gör så här: Klicka på knappen Ny i verifikationsregistreringen och sen på Kopiera verifikation under knappen Mer. Markera den verifikation det gäller och klicka på Kopiera. Du får då en fråga: Vill du vända verifikationen i samband med kopieringen? Svara Ja på den. När du korrigerat bort verifikationen från det felaktiga räkenskapsåret kan du registrera in den manuellt på det räkenskapsåret som det ska vara på. Använd fakturajournalen som underlag. Den visar vilka konton och belopp som ska användas i verifikationen.
-
Konvertering kontoplan
för när planen ska gälla. Hur gör jag? Nu stämmer ju inte bokföringen med tidigare bokslut och utskrifter av huvudböcker m m. Mvh Martin Liimatainen Ok
-
Förändring överavskrivning
Hej! Kan man låsa upp rutan Förändring av överavskrivning i bilagan Maskiner och inventarier i BL Bokslut? Utgående ack planenliga avskrivningar (1229) stämmer ej med saldot i balansrapporten. Vart hämtar bilagan sin info?