Sökresultat för: Leverant��rer
Hittade 462 liknande inlägg.
-
Avslut av abonnemang
åtkomst (om du hade sparat i molnet hade du behövt ladda ner dem innan avtalet avslutas).
-
Dokument kom inte fram till BL Administration
fakturahantering - fliken Reg. inkommande fakturor. Här ska det vara inställt på Importera skannade leverantörsfakturor/e-fakturor för senare registrering
-
Saknar utbetald lön i bokföringen
dessa automatiskt i efterhand genom att markera bokföringsordern och klicka på Till ver. Vill du att lönerna fortsättningsvis ska bokföras helt automatiskt
-
Sjukfrånvaro - historik
(utbetalningsdatum) samt anställd och förhandsgranska/skriv ut. Längst ner görs en sammanställning av samtliga lönearter som använts under vald period för den anställda, inklusive sjukfrånvaro. Med vänlig hälsning
-
Fel ikon på aktivitetsfältet för BL Bokslut 2023 (ikon 24)
Hej Per. Det blev ett fel från vår sida när den senaste versionen av 2023 lades ut. Det uppmärksammades rätt så omgående så det korrigerades
-
Felaktigt "Fysiskt lager" trots inventering
, Per order, så kan du göra en utleverans av de rader där artikeln förekommer. Du kan också gå in på artikeln och under fliken Redovisning och lager trycka F10. Då kommer du åt att justera lagervärdena manuellt.
-
Övriga upplysningar
på huvudblanketten längst ner att du lämnar övriga upplysningar i särskild skrivelse. Till samtliga huvudblanketter finns det ett fritextbrev (FRI) att lägga till som är avsedd för export via filöverföringstjänsten (SRU).
-
Endast molndatabaser i BL Administration från 2024
blir det ett högre pris eftersom molnlösningen debiteras per företag. Priset beror också på antalet användare och vilka programdelar som aktiverats i de olika företagen
-
Koppla sig mot kunds molndatabas
till användarrättigheter i molndatabasen. Arkiv - Systemunderhåll - Databas i molnet - Användarrättigheter - Nya användare per kundnummer. Här lägger kunden in
-
Periodisering av leverantörsfaktura
Du kan periodisera från programmet både i verifikationsregistreringen och från leverantörsfakturaregistreringen om du har en automatisk överföring till bokföringen. När du bokför i verifikationsregistreringen anger du först det konto som du ska periodisera ifrån t ex. 1710 (förutbetalda hyror), skriv in beloppet i debet och när du fört in beloppet ska du klicka på knappen Periodisera. Här ska du nu tala om till vilket kostnadskonto du vill att programmet ska lägga kostnaden på och hur många månader du vill periodisera beloppet på. Det som händer nu är att programmet lägger upp preliminära verifikationer i serie #. Dessa verifikationer påverkar alla rapporter och siffror så du kan, om du vill, låta de här ligga kvar som preliminära tills det är dags för bokslut. När du påbörjar bokslutet eller när du stänger en period kommer programmet att automatiskt omvandla dessa till "riktiga verifikationer"