Sökresultat för: Leverantörer
Hittade 63 inlägg.
-
Bankkoppling och kreditfakturor
i betalningen måste vara till samma leverantör och på samma datum Beloppet får inte vara negativt OBS! Betalningen signeras på banken, det gäller för samtliga banker
-
fakturor från E-postportalen dyker inte upp för registrering
Hej! Vi får mail från BL arkiv om att vi fått in mail till molndatabasen, men när vi går in i leverantörsreskontran för att registrera fakturan finns det inte någon faktura där. Skickade om den och fick mail igen från BL arkiv. Men den fanns ändå inte för registrering. Vad beror deta på? Vad är fel? Mvh Nilla
-
Ändra belopp på uppdaterad leverantörsfaktura
Har upptäckt att jag bokat in ett par fakturor med fel belopp, i leverantörsreskontran. De är uppdaterade och journalförda. De är inte betalda. Om jag ändrar i verifikationen genom att t ex spegelvända konteringen, då tar beloppen ut varandra i verifikationen. Men hur blir det i reskontran - hur får jag bort dem därifrån? Måste jag markera dom betalda, uppdatera och journalföra dom för att få bort dom?
-
Ladda ner dokument inom en viss period.
Om jag vill ha de bilder som tillhör verifikationer - vad skriver jag då? Hej Jag försöker göra efter Era instruktioner för att Ladda ner alla Leverantörer
-
Inbetalningsfiler i ISO-format Swedbank
-Företagsuppgifter-Leverantör-Betalfiler och inställningar för ISO. Där fyller man i Id för initierande part. Med vänliga hälsningar, Hej Eva, Jobbar du i Lundify
-
sammanslagning två molnbolag-ej publikt
vid produktbenämningar mm. Detta tar ju givetvis mycket tid i anspråk att rätta till i efterhand. Då vi nu har fått ytterligare prishöjningar av våra leverantörer
-
Betalning av utländska leverantörsfakturor
Så här gör du för att beloppen ska stämma: Om du betalar fakturan genom Direktbetalning börjar du med att markera fakturan. Antingen genom att dubbelklicka på fakturan och då öppnas fönstret Betala faktura eller så markerar du fakturan och klickar på Betala och då öppnas också samma fönster. Där anger du betaldatum och väljer OK. Nytt fönster Kursdifferens utländsk faktura kommer då upp och där anger du det aktuella fakturabeloppet vid betaldagen. I rutan Totalt att kontera syns nu resterande belopp som ska konteras vilket ska fördelas på ev bankkostnader, Kursvinst eller kursförlust - Välj sedan OK. Om allt stämmer väljer du Uppdatera. Om du betalar fakturan genom att Skicka den för bevakning så används Återredovisning vid redovisning av betalning. Läs in en återredovisningsfil eller dubbelklicka på fakturan och fönstret Kursdifferens utländsk faktura kommer upp och du anger det belopp som gäller för betaldagen. Därefter konterar du sedan kursdifferensen i Totalt att kontera vilket ska fördelas på ev bankkostnader, Kursvinst eller kursförlust - Välj sedan OK. Om allt stämmer väljer du Uppdatera.
-
Peppol
-faktura som enskild företag? Hej Kan en enskild firma ta emot e-faktura och i så fall var hittar man peppol id som leverantören behöver? Hej Har skickat
-
Periodisering av leverantörsfaktura
Du kan periodisera från programmet både i verifikationsregistreringen och från leverantörsfakturaregistreringen om du har en automatisk överföring till bokföringen. När du bokför i verifikationsregistreringen anger du först det konto som du ska periodisera ifrån t ex. 1710 (förutbetalda hyror), skriv in beloppet i debet och när du fört in beloppet ska du klicka på knappen Periodisera. Här ska du nu tala om till vilket kostnadskonto du vill att programmet ska lägga kostnaden på och hur många månader du vill periodisera beloppet på. Det som händer nu är att programmet lägger upp preliminära verifikationer i serie #. Dessa verifikationer påverkar alla rapporter och siffror så du kan, om du vill, låta de här ligga kvar som preliminära tills det är dags för bokslut. När du påbörjar bokslutet eller när du stänger en period kommer programmet att automatiskt omvandla dessa till "riktiga verifikationer"
-
Delbetala faktura med kreditfaktura
Hej Jag var nog lite otydlig. Jag har bokfört en kreditfaktura på ex 5 000 i leverantörsreskontra (konto 2440) och sen en faktura till samma leverantör på 30