Sökresultat för: Systemunderhåll – BL Konto
Hittade 258 inlägg.
-
Nothanteraren
Det verkar ligga en koppling till kontosaldona på de olika raderna i nothanteraren, avser noten till Inventarier. Denna koppling är fel och jag vill lägga till antingen rätt kontonummer eller beloppen manuellt. Hur får jag bort detta?
-
Felaktig momsredovisning
, har bara tillgång till föregående års bokföring men felen har följt med under flera år och tidigare har man inte stämt av kontona 2610+2640 mot 2650 och då kan jag inte få ut en momsdeklaration och få de flyttade till 2650 detta år.
-
Minska lager med varuprover
minskar i takt med faktureringen? Alla inköp bokförs direkt mot ett 14xx-konto. Så vad/hur gör jag för att kostnadsföra de sålda varorna? Hej, Hur gör jag enklast om jag vill nolla/radera alla saldon på inlagda artiklar så att lagersaldot blir noll? Mvh
-
Vad innebär en avstämd bokföring?
Hej Eva-Lotta! Med en avstämd bokföring menar vi att alla konton ska vara avstämda, t ex att bankkontot överensstämmer med kontoutdraget från banken
-
Skattefordran
Hej Tarja Vi har lagt in en funktion för att kunna flytta konton med sitt saldo. Det går att flytta ett konto med sitt saldo för innevarande år, föregående år
-
Avstämning inför bokslut
som räkenskapsår. Har du samma saldo på kontoutdraget från banken som på konto 1930 (om du använder det i bokföringen) så är det bra, finns det en differens
-
Registrering av leverantörsfakturor visar sig i verifikationsregistreringen
och allmänna frågor om våra produkter. Viktigt! Om du har tjänsten BL frågeservice loggar du in här med ditt BL konto för att skriva din fråga! Om du har frågor
-
Hantera dokument i bokslutsbilagor
Hej! Jag använder en bokslutsbilaga för flera konton och undrar om jag kan ändra ordningen på de dokument jag lagt in på bokslutsbilagan så att dokumenten vid utskrift kommer i "rätt" ordning kopplat till konto. Med vänlig hälsning Lena
-
Periodisering av leverantörsfaktura
till bokföringen. När du bokför i verifikationsregistreringen anger du först det konto som du ska periodisera ifrån t ex. 1710 (förutbetalda hyror), skriv in beloppet
-
Faktura bokförd på fel räkenskapsår
den, dvs skapa en till verifikation med motsvarande konton och belopp (fast tvärtom debet/kredit). Detta gör du enklast genom att använda funktionen "Kopiera